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Die steueroptimale Holding

Webinar - NWB Verlag GmbH & Co. KG

Holdinggesellschaften erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Neben der Schaffung effizienter Organisationsstrukturen dienen sie auch der steuerlichen Optimierung. Einen kompletten steuerlichen Überblick zu bekommen und zu bewahren, fällt auch Experten nicht immer leicht. Da durch Fehlentscheidungen und steuerliche Fallstricke erhebliche finanzielle Einbußen drohen, sollten Sie als Unternehmen oder Berater Ihr Wissen aktuell halten.

Das Seminar bietet Ihnen praxisnahe Entscheidungshilfen in der steuerlichen Behandlung von Holdinggesellschaften und gibt Antworten auf die wichtigsten steuerlichen Fragen, von der Gründung über die laufende Besteuerung bis hin zum Exit. Sie erhalten zahlreiche Praxishinweise und können Holdinggesellschaften steueroptimal gestalten.

Termin Ort Preis*
30.04.2025 online 827,05 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Grundlagen und Motive einer Holdinggründung

  • Holdingformen
  • Vor- und Nachteile der Holdinggründung

Steuereffiziente Errichtung von Holdingstrukturen

  • Rechtsformwahl mit Steuerbelastungsvergleich
  • Standortwahl
  • Unterschiedliche Wege aus bestehenden Strukturen in eine Holding
    • Offene oder verdeckte Einlage
    • Verkauf oder Umwandlung
    • Weitere Regelungsbereiche: z. B. §§ 8c, 8d KStG, GrESt

Besteuerung von Beteiligungserträgen und Ausschüttungen

  • Steuerbefreiung nach § 8b KStG
  • Gewerbesteuerliches Schachtelprivileg
  • Fallstricke, Ausnahmen und Lösungsansätze zur Beteiligungsbefreiung

Holding und Organschaftsfragen

  • Begründung der Organschaft
  • Besonderheiten bei Personengesellschaften als Organträger
  • Bruttomethode bei Beteiligungserträgen

Finanzierungsgestaltungen

  • Abzug von Finanzierungsaufwendungen, Zinsschranke, Gestaltungsüberlegungen
  • Abschreibungen auf konzerninterne Forderungen

Abzug von Beteiligungsverlusten

  • Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zur Verlustnutzung
  • Teilwertabschreibungen von Anteilen

Holding und Umsatzsteuer

  • Unternehmereigenschaft
  • Vorsteuerabzug
  • Holding als umsatzsteuerlicher Organträger

Exit-Strategien

  • Exit durch Verkauf und Umwandlung
  • Veräußerungsgewinnbesteuerung
  • Nachträgliche Kaufpreisanpassung
  • Fallstricke beim Verkauf (§ 8c KStG, Lock In-Effekte, Sperrfristen)

Internationale Aspekte

  • Standortwahl
  • Finale Betriebsstättenverluste
  • Finanzierung
  • Risiken aus der Hinzurechnungsbesteuerung
  • Substanzfragen: Steuerliche Anerkennung von Holdingstrukturen; Anti Treaty/Directive Shopping, § 50d Abs. 3 EStG
  • Eckpunkte Verrechnungspreise
  • Besonderheiten der Personengesellschaftsholding/Abkommenskonflikte
Dauer/zeitlicher Ablauf:
6.5 Zeitstunden [§ 15 FAO]
Zielgruppe:
  • Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Steuern, Finanzen
  • Steuerberater
Seminarkennung:
SEMOS3572C
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